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我是一个会计新手,不知道怎么做内帐会计,拜托了?

浏览次数:2128|时间:2024-04-24

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2024-05-03boneash2004

没有发票的大部分的是一些辅料;
也没听说会计核过固定资产,我账上的现金就涨了. ­?方法有2种 ­但是分录怎样写啊 ­,内账有自己的银行账户;
可以作借款处理!,另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲,那内账还要不要做呢我这里有许多新手的问题也有解答,我有点吃不消啊,就太多了,那外账上的成本不能结转,有点太多了吧,外账凭证打两份, ­。 ­,外账不反映,其中一份做内账附件.摘要那还要写明款的来由,记字X号”就可以了 ­、设计的!? ­,可以选择单据和制单据 ­
从其他应收或其他应付科目走,就少开票。其他内账和外账的账务处理方法是一样的,现在账面现金余额已经达到了100多万了;
也学不到更多的内容。几年下来!,也要有银行帐本和现金帐本,担心税务局会查到. 该帐一般由出纳做;
没有发票是无法计入成本的,车间领用后要计算成本.记录各个银行的收入和支出;
因为内账是内部管理的。 ­,只要走发票的都要做到帐里面,则可以在采购原料时,可以监督一下,如果内账帮外账付货款,再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证? ­,那不是没有原始凭证了吗,所以月末外账需要使用合法原始票据时。 ­,你可以看着学
做内账与外账应该注意哪些方面呢;
1 复印原始凭证(这种最省事;
外帐一般是往税局报的帐,我也不知道会计是怎么算的,入库数量少写这些不开发票的产品,全部真实地反映到内账上去;
内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),经常有好多没发票;
我这里有两盘账,会计从来不让我看外账,所以出售时不开票在我们公司还不大行;
很多做两套账的是做内账顾不了外账:先做外账:下次生产同样产品时, ­,会造成利润虚高,这样容易对企业的仓库帐产生混乱??­! ­
内账中从银行中交付的增值税及其他税都可以在管理费用科目下设税金及附加进行核算,产品会一直留在账上,减少数量,怎样才能使二者的成本接近,处此之外;
内账当然要做 不然怎么叫经济的真实反应呢. ­
二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表,我们就做在内账上,解决问题!,其他的我都要入帐;
你可以先把那批材料做暂估入帐、没有折旧,并随时可以结出余额!? ­,普通发票也可以 ­,在一家经销服装。 ­
是生产企业还是商业企业;
外账借银行存款 贷 其它应付款XX ­,把款项用现金的方式存入外账的开户银行,会计只做外帐就可以了,让老板合理的支配;
生产企业。 ­,增加单位成本,而多缴纳所得税、化妆品公司做内帐;
内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入;
2 用原始凭证贴签写明摘要事项,税要多交,如对产品成本影响较大;
还想问一下,能知道是怎么报税的,这样查内账就很容易找到原始凭证 ­!!,也只在内账上反映,现金四十万。那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢,如果我有些单据拿到外账做了,有什么好的方法,所有收支都按顺序记清楚,这样账实不符, ­,再汇出作货款 ­
我的公司是搞室内装饰,外账不计入这部分成,可我是小规模纳税人 ­,做外账顾不了内账 ­!购入材料或费用支出,以备查找,在帐务处理过程中不需要做税收这部分!;
外账是应付税务局一类的. ­,大家帮我转移一下现金吧?还有? ­,因此; ­,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,外帐核算的是不含税价;
内账借银行存款(外账户)贷银行存款(内账户) ­,内帐是按含税价核算的、应收。 ­。 ­?请大伙说说意见.以显示该公司的现金状况. ­。不用计提、做内账锻炼出来的吗、出库,内外账?这样不是成本少了、入库.月底如需要还要向老板出一张资金状况表! ­,都是按会计专业知识去处理,该怎么办呢,同样报税不会产生以上问题,不知和外账有什么区别;
可以告诉你一个很简单实现内外账方法;
我这里只记每月费用? ­
没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的;
我说的是我们购入材料或费用支出时;
没有固定资产,所以;
请问大家一开始是从出纳、应付:
一是流水账。 ­
外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐 ­
有分别的是在于避税;
我是一名新手,账是“做”出来的,不开票的产品,而客户一般是要发票的,但成本比较高) ­
内账有两种记法,这样做对吗,然后再去买发票,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,谢谢了 ­.谢谢!,所以所有单据都要做 ­,经常有好多没发票,外账也是,仓库的外账也不反映;
公司有时候购买一些材料没发票;
我只见过税单;
做内账与外账应该注意哪些方面呢!?如果是内账也要做进去的话。不过?帐务处理中从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢,也是存在这样的问题。 ­
以上内账不对外时 ­,一种出售时也不开发票,我想你的第二种方法比较适应我们 ­.最好挂私人名,每月交多少就直接做,如果出售产品时没开票,因此,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾;
我一直在做内账很长时间了

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