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内部审计报告范文怎么写?

浏览次数:790|时间:2024-04-30

最新回答

2024-04-30liuyuecao110
这个比较复杂,而且没有统一的标准或格式,首先你可以参照《内部审计具体准则第7号》和《内部审计实务指南第3号》,了解原则性东西;其次可以在网上找一些其他单位的审计报告,参考一下。

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2024-04-30装修徐工
1  公司概括
2  审计发现的问题
3  整改措施
4  整改意见

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2024-04-30往昔岁月
内部审计报告基本的项目应该包括以下几方面内容:
一、审计报告的标题  
审计报告的标题因审计项目和审计内容的不同而不同。
二、审计报告的主送人  
根据内部审计机构隶属关系的不同而有区别:
财务总监;主管总裁(经理);总审计师(审计总监);董事长;审计委员会等。  
三、审计依据、审计目标、审计范围、审计内容、审计人员、审计时间
四、审计出的主要问题及问题形成的原因
审计出的主要问题要根据重要性(金额大小、性质、影响程度等)原则,对问题进行排序。基本要求是:让所有收到报告的人都能读懂问题的来龙去脉。
五、被审计对象在审计期间就已经审计出的问题的整改行动及纠正措施
六、审计结论与审计评价  
每份审计报告都要给出审计结论和审计评价。
七、审计建议
要具备可操作性,基本要求是能够解决审计发现的问题。
八、审计报告出具人  
审计组的“审计报告”要手书审计组全体人员的名字;审计部的“审计报告”要手书审计经理的名字。  
九、审计报告出具日期
打印审计报告形成日期。  
十、审计报告抄送人员和部门及报告总份数及存档要求
按规定写清楚抄送人员和部门及需存档案的份数及总发出份数。

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2024-04-30哆啦C梦的梦
***内部**审计报告
尊敬的公司董事会及主管领导:
(一)  审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试……内部控制方面是否存在漏洞,各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20  年  月  日至20  年  月  日。审核的范围包括……等方面。
说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容;  
(二)  审计依据:我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作,并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序,根据抽查结果,我们认为,下列情况应当予以关注:
应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在未遵循该准则的情形,应对其做出解释和说明;  
(三)  审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价;  
(四)  审计决定:针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见;  
(五)  审计建议:针对以上问题,我们建议:
针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。
附件:
审计项目负责人:
审计小组成员:
20  年  月  日

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